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昆明市社会科学界联合会
部门2025年预算公开
第一部分 昆明市社会科学界联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市社会科学界联合会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市社会科学界联合会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.围绕昆明市改革开放和现代化建设的重大理论问题及实践问题,组织社会科学工作者开展科研、学术交流和学术合作。为市委、市政府决策服务。
2.领导和管理全市社会科学各学会、协会、研究会的工作,充分发挥党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带作用。
3.组织实施全市社会科学知识普及工作,提高市民哲学社会科学素质。
4.编制和组织实施全市社会科学事业发展规划,负责昆明市社会科学规划办公室的日常工作。
5.承担昆明市社会科学优秀成果评奖办公室的日常工作,组织实施全市社会科学优秀成果评奖活动,承办市政府社会科学优秀成果评奖工作,促进社会科学研究成果的转化、运用。
6.培养、选拔和推荐社会科学优秀人才和学术带头人。
7.关心和维护科学团体和社科工作者的合法权益;评选、表彰社会科学先进学会和先进工作者。
8.编辑出版社科期刊和社科丛书;开展社科信息咨询服务活动。
9.指导县(市)区以及市级社科研究机构、组织和大专院校的哲学社会科学工作;指导县(市)区社科联建设。
10.修改和制定市社科联《章程》,按照《章程》定期召开昆明市社会科学界代表大会和委员会、常务委员会会议,审议和批准昆明市社会科学界年度工作报告。
11.完成市委、市政府和省有关部门交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、学会部、科研部(昆明市社会科学规划办公室)、社科普及咨询部(昆明市社会科学优秀成果评奖办公室)和编辑调研室。人员编制18人。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.强化理论武装,夯实思想根基。围绕党的二十大报告、党章和二十届三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平文化思想等重要内容,跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,组织党组会“第一议题”学习、党组理论中心组集体学习,主题党日集中教育学习,与会领导带头读原著学原文悟原理,带动党员干部从中明方向、学方法、增智慧,不断提高运用党的创新理论分析解决问题的能力,切实做到学思用贯通、知信行统一。
2.强化思想引领,笃行学思践悟。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神,在真学真信真用、深化内化转化上持续用力,围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平文化思想,聚焦“用党的创新理论武装全党、教育人民”这个宣传思想文化工作的首要政治任务,充分发挥社科工作者的自身优势,推动全市社科工作者学思践悟党的创新理论。
3.立足服务大局,积极发挥“思想库”“智囊团”作用。在围绕中心、服务大局中履行好思想库、智囊团的职能,以实际行动推动理论研究阐释工作。一是扎实开展市级社科课题工作。二是积极申报省级社科课题项目。组织推荐云南省哲学社会科学规划智库项目。
4.聚焦主责主业,发挥好对策研究的优势地位。一是强化应用对策研究。二是积极服务部门需求。突破市级研究经费不足的制约,创新研究模式,实现社科研究模式的合作双赢。三是注重课题成果转化率。始终把社会评价和实践效果作为成果评价的主要标准,不断提高市级课题的成果转化率。四是利用好“昆明市社会科学普及工作联席会议制度”搭建的平台,逐步形成全市社科研究部门和团体的协作机制,发挥龙头优势和整体优势。
5.聚力搭建研究平台,服务昆明高质量发展。一是用好合作平台。积极融入昆明市新型智库工作,鼓励、支持、引导市属社科智库参与智库课题研究,探索建立常态化科研合作机制,在提升自身知名度的同时,更为昆明高质量发展出谋划策。二是畅通宣传平台。《昆明社会科学》是一份办刊36年的社科学术内刊,一直是昆明乃至云南社科对策研究成果交流的重要阵地,取得了较好的社会效应;同时,创办《昆明社科咨政报告》,面向昆明全市各部门、各团体收集、整理对昆明经济、社会、民生等现实问题有真知灼见的对策性研究报。
6.践行科普惠民,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。致力于传播党的创新理论知识,提升公众社科素养、促进社会和谐稳定,广泛深入开展社科普及活动,不断创新方式方法,丰富内容,开展形式多样的社科普及活动,将社会科学知识普及到广大群众中去。一是精心筹划并有力推进社会科学普及宣传周活动。二是持续推进社科普及活动的常态化与长效化。三是编印出版科普读物。四是创新科普工作方式。及时更新社科联官方网站“科普工作”板块信息,增加科普知识宣传内容。
7.优化协调管理,积极引导服务学会发展。一是积极推进学会规范化建设,强化制度管理。坚持和落实学会年检管理制度、学会活动报备制度、学会联系制度;加强对学会、研究会、协会开展学术活动的指导和服务,确保正确的政治方向、舆论导向和价值取向。二是搭建交流平台。聚焦服务昆明强省会战略,举办系列学术活动,为昆明高质量发展凝心聚力、建言献策。三是围绕加强学会规范化管理开展完成秘书长培训以及配合民政推进完成年度社科社会组织年检和社会组织财务状况随机抽查检查工作,并做好社会组织日常服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制18人,其中:行政编制16人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有17人,其中: 财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 12人,其中:离休 0人,退休 12人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,187,301.20元,其中:一般公共预算6,187,301.20元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加204,888.88元,主要原因分析是2024年调入1人,导致2025年基本支出预算比上年增加154,888.88元;2025年项目支出较上年增加50,000.00元,以上原因导致2025年部门财务总收入预算比上年增加204,888.88元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6,187,301.20元,其中:本年收入6,187,301.20元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,187,301.20元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加204,888.88元,主要原因分析是2024年调入1人,导致2025年基本支出预算比上年增加154,888.88元;2025年项目支出较上年增加50,000.00元,以上原因导致2025年部门财政拨款收入预算比上年增加。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2025年部门预算总支出6,187,301.20元。财政拨款安排支出6,187,301.20元,其中:基本支出4,935,301.20元,与上年对比增加154,888.88元,主要原因分析是2024年调入1人,导致2025年基本支出预算比上年增加;项目支出1,252,000.00元,与上年对比增加50,000.00元,主要原因分析是我单位2025年计划召开全市社会科学工作者代表大会,项目预算增加50,000.00元,导致项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,“201-29”支出3,384,521.20元,主要用于群众团体事务支出、“206-06”支出1,252,000.00元,主要用于社会科学支出、“208-05”支出674,989.00元,主要用于行政事业单位养老支出、 “210-11”支出399,791.00元,主要用于行政事业单位医疗支出、“221-02”支出476,000.00元,主要用于住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
2025年部门无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额36,564.00元,其中:政府采购货物预算36,564.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市社会科学界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元,较上年增加5,000.00元,增长100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市社会科学界联合会2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市社会科学界联合会2025年因公出国(境)费与上年相比无变化。
(二)公务接待费
昆明市社会科学界联合会2025年公务接待费预算为5,000.00元,较上年增加5,000.00元,增长100%,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次。
昆明市社会科学界联合会2025年公务接待费增长原因为2025年本单位将增加与友邻社科联的工作交流和学术调研。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市社会科学界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市社会科学界联合会2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.社科普及与学会管理经费。项目年度绩效目标:(1)社科普及经费包括:《云岭大讲堂》讲座、科普活动;(2)学会管理经费包括:组织市级社科学会秘书长培训、组织社科学会年检工作;(3)组织全市社科学会科研、学术交流研讨工作。
2.社科规划课题研究出版类经费。项目年度绩效目标:(1)规划课题为2025年度启动课题研究和结题。(2)出版年度社科规划课题成果,提供党委政府决策参考,为全市广大社科工作者提供社科学术交流宣传平台;为构建中国特色哲学社会科学搭建平台和宣传阵地;为繁荣发展哲学社会科学服务。(3)预算资助二本优秀哲学社会科学学术成果,提供党委政府决策参考,为全市广大社科工作者提供社科学术交流宣传平台;为构建中国特色哲学社会科学搭建平台和宣传阵地;为繁荣发展哲学社会科学服务。(4)完成2025年《昆明社科咨政报告》全年三期。(5)完成2025年《昆明社会科学》全年四期。发表本季度昆明社会科学研究的最新成果,涵盖昆明经济、社会、文化等各个方面,与广大社科工作者交流互鉴,为关心昆明发展的社会各界提供窗口和平台。
3.昆明市延安精神研究会经费。项目年度绩效目标:研究、宣传、践行、弘扬延安精神:(1)召开理事会;(2)召开常务理事会;(3)完成换届工作;(4)出版《延安情》内刊4期;(5)深入开展延安精神“五进”工作。在继续推进延安精神进农村、进校园、进机关、进企业、进社区工作的同时,抓好延安精神进医院工作;(6)继续组织爱国主义教育学习考察活动;(7)开展昆明、地州延研会工作交流;(8)加强宣讲团的建设和发展工作,开展内容丰富的宣讲活动;(9)加强自身建设和日常工作。
4.全市社会科学工作者代表大会。完成全市社会科学工作者代表大会召开,选举产生新一届委员会,为繁荣发展哲学社会科学服务。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指昆明市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指行政事业单位机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指行政事业单位除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政事业单位离退休人员的支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资;绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市社会科学界联合会2025年机关运行经费安排272,194.00元,与上年对比增加25,882.00元,主要原因分析为办公费增加1,849.00元、邮电费增加1,033.00元、差旅费增加12,100.00元、其他交通费增加900.00元、培训费增加400.00元、维修(护)费增加1,600.00元,福利费增加3,000.00元、公务接待费增加5,000.00元,主要原因分析是2024年预算按16人编制,2025年预算按17人编制,2024年调入1人,导致2025年机关运行经费比上年增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,昆明市社会科学界联合会资产总额966,845.75元,其中,流动资产512,332.11元,固定资产452,637.56元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,876.08元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加600,459.45元,其中固定资产增加365,641.04元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产3项,账面原值611,596.00元,实现资产处置收入1,780.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000373700111