昆明市社会科学界联合会
2026年预算公开目录
第一部分 昆明市社会科学界联合会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市社会科学界联合会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市社会科学界联合会
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.围绕昆明市改革开放和现代化建设的重大理论问题及实践问题,组织社会科学工作者开展科研、学术交流和学术合作。为市委、市政府决策服务。
2.领导和管理全市社会科学各学会、协会、研究会的工作,充分发挥党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带作用。
3.组织实施全市社会科学知识普及工作,提高市民哲学社会科学素质。
4.编制和组织实施全市社会科学事业发展规划,负责昆明市社会科学规划办公室的日常工作。
5.承担昆明市社会科学优秀成果评奖办公室的日常工作,组织实施全市社会科学优秀成果评奖活动,承办市政府社会科学优秀成果评奖工作,促进社会科学研究成果的转化、运用。
6.培养、选拔和推荐社会科学优秀人才和学术带头人。
7.关心和维护科学团体和社科工作者的合法权益;评选、表彰社会科学先进学会和先进工作者。
8.编辑出版社科期刊和社科丛书;开展社科信息咨询服务活动。
9.指导县(市)区以及市级社科研究机构、组织和大专院校的哲学社会科学工作;指导县(市)区社科联建设。
10.修改和制定市社科联《章程》,按照《章程》定期召开昆明市社会科学界代表大会和委员会、常务委员会会议,审议和批准昆明市社会科学界年度工作报告。
11.完成市委、市政府和省有关部门交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、学会部、科研部(昆明市社会科学规划办公室)、社科普及咨询部(昆明市社会科学优秀成果评奖办公室)和编辑调研室。人员编制18人。所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.学习教育工作。学习宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿社科工作全过程,深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会精神,深入学习贯彻习近平文化思想,跟进学习习近平总书记关于哲学社会科学工作的重要论述,深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,坚持读原著学原文悟原理,组织开展多渠道、多形式、多层次的学习教育。不断强化干部队伍政治理论武装,不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2.意识形态工作。充分发挥全面从严治党的政治引领和保障作用,严格落实意识形态工作责任制,加强对哲学社会科学领域的意识形态风险点的排查和研判,建立健全风险防范化解机制,加强阵地建设和管理,确保哲学社会科学领域导向鲜明、方向正确,坚决防范和抵御各种错误思潮和言论的渗透与影响。
3.社科普及工作。结合时代需求,创新科普形式和手段,动员全市力量广泛开展网上科普、基地科普、媒体科普、科普讲堂等经常性系列科普活动。扎实做好“一州市一品牌”社科普及项目工作,通过新媒体,把社科普及送到群众“掌心里”、让传统的普及从“指尖”走向群众“心尖”,切实打通社科宣传工作服务群众“最后一公里”。继续坚持高质量、高水平的办刊理念,不断优化栏目设置,提升稿件质量,办好《昆明社会科学》期刊。用好省级社科专家资源办好“云岭大讲堂·昆明讲坛”讲座活动。
4.课题研究工作。把握市委市政府重大决策需求,积极组织开展理论研究阐释工作,引导全市社科专家学者围绕党的二十届三中、四中全会、省委十一届八次全会和市委十二届九次全会,深入开展研究阐释和理论探讨,为昆明的经济社会发展提供坚实的理论支撑和智力支持。切实加强课题发布立项、结项转化管理,优化社科研究项目的申报、评审和实施流程,建立更加科学、公正、透明的评审机制,加强对项目实施过程的监督与管理,确保社科研究始终关注党的重大理论和实践问题,能够按照既定目标和计划有序进行,始终坚持服务中心大局的正确导向,取得预期成果。围绕市委、市政府重大决策,积极引导社科研究部门及社科专家团队,认真做好社会科学规划课题研究。加强应用型、对策型研究,紧紧围绕市委、市政府中心工作,围绕民生重大问题向市委、市政府领导报送智库信息。
5.学会规范化建设工作。坚持和落实学会年检管理制度、学会活动报备制度、学会联系制度;加强对学会、研究会、协会开展学术活动的指导和服务,确保正确的办会方向和舆论导向;认真组织完成业务主管的社科学会的年度检审工作;通过举办学会骨干培训班,参加全国大中城市工作会议等形式,加强学会队伍建设,提高学会活动的活力和创新能力。围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神,推动“六个春城”建设,开展一系列专题理论研讨会。组织各市级学会积极举办学术活动,继续办好延安精神进基层、昆明青少年发展论坛等精品学术活动。
6.自身建设工作。深入贯彻习近平总书记关于群团改革的重要指示精神,高位谋划部署“十五五”社科工作,打好基础,提升工作水平。立足资源共享、优势互补,努力推动昆明智库建设。继续推进我市社科联基层组织建设,积极与县级沟通协调,加强对县级社科联工作的指导。同时,与省级社科联及兄弟州市社科联的交流与合作,学习借鉴先进经验,推动昆明市社科联工作再上新台阶。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制18人,其中:行政编制16人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有17人,其中: 财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 11人,其中:离休 0人,退休 11人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入6,432,007.80元,其中:一般公共预算6,432,007.80元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加244,706.60元,主要原因分析是2026年4月我单位即将退休1人,预算编制了职业年金项目,加之预算支出定额标准增加了社保缴费定额标准,导致2026年基本支出预算比上年增加316,706.60元;2026年项目支出较上年减少72,000.00元,以上原因导致2026年部门财务总收入预算比上年增加244,706.60元。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,432,007.80元,其中:本年收入6,432,007.80元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,432,007.80元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加244,706.60元,主要原因分析是2026年4月我单位即将退休1人,预算编制了职业年金项目,加之预算支出定额标准增加了社保缴费定额标准,导致2026年基本支出预算比上年增加316,706.60元;2026年项目支出较上年减少72,000.00元,以上原因导致2026年部门财政拨款收入预算比上年增加244,706.60元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出6,432,007.80元。财政拨款安排支出6,432,007.80元,其中:基本支出5,252,007.80元,与上年对比增加316,706.60元,主要原因分析是2026年4月我单位即将退休1人,预算编制了职业年金项目,加之预算支出定额标准增加了社保缴费定额标准,导致2026年基本支出预算比上年增加316,706.60元;项目支出1,180,000.00元,与上年对比减少72,000.00元,主要原因分析是财政压缩项目经费,导致项目支出较上年减少72,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,“201-29”支出3,499,464.80元,主要用于群众团体事务支出、“206-06”支出1,180,000.00元,主要用于社会科学支出、“208-05”支出800,952.00元,主要用于行政事业单位养老支出、 “210-11”支出421,591.00元,主要用于行政事业单位医疗支出、“221-02”支出530,000.00元,主要用于住房改革支出。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市社会科学界联合会2026年无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额27,560.00元,其中:政府采购货物预算27,560.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市社会科学界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降40%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昆明市社会科学界联合会2026年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
昆明市社会科学界联合会2026年因公出国(境)费与上年相比无变化。
(二)公务接待费
昆明市社会科学界联合会2026年公务接待费预算为3,000.00元,较上年减少2,000.00元,下降40%,国内公务接待批次为3次,共计接待30人次。
昆明市社会科学界联合会2026年公务接待费增长原因为2026年度厉行节约,压减“三公”经费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
昆明市社会科学界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
昆明市社会科学界联合会2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.社科普及与学会管理经费。项目年度绩效目标:(1)社科普及经费包括:《云岭大讲堂》讲座、科普活动;(2)学会管理经费包括:组织市级社科学会秘书长培训、组织社科学会年检工作;(3)组织全市社科学会科研、学术交流研讨工作。
2.社科规划课题研究出版类经费。项目年度绩效目标:(1)规划课题为2026年度启动课题研究和结题。(2)出版年度社科规划课题成果,提供党委政府决策参考,为全市广大社科工作者提供社科学术交流宣传平台;为构建中国特色哲学社会科学搭建平台和宣传阵地;为繁荣发展哲学社会科学服务。(3)预算资助二本优秀哲学社会科学学术成果,提供党委政府决策参考,为全市广大社科工作者提供社科学术交流宣传平台;为构建中国特色哲学社会科学搭建平台和宣传阵地;为繁荣发展哲学社会科学服务。(4)完成2026年《昆明社会科学》全年四期。发表本季度昆明社会科学研究的最新成果,涵盖昆明经济、社会、文化等各个方面,与广大社科工作者交流互鉴,为关心昆明发展的社会各界提供窗口和平台。
3.昆明市延安精神研究会经费。项目年度绩效目标:研究、宣传、践行、弘扬延安精神:(1)召开理事会;(2)召开常务理事会;(3)完成换届工作;(4)出版《延安情》内刊4期;(5)深入开展延安精神“五进”工作。在继续推进延安精神进农村、进校园、进机关、进企业、进社区工作的同时,抓好延安精神进医院工作;(6)继续组织爱国主义教育学习考察活动;(7)开展昆明、地州延研会工作交流;(8)加强宣讲团的建设和发展工作,开展内容丰富的宣讲活动;(9)加强自身建设和日常工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入:指昆明市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指行政事业单位机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指行政事业单位除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政事业单位离退休人员的支出。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资;绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市社会科学界联合会2026年机关运行经费安排261,594.00元,与上年对比减少600.00元,主要原因分析为办公费增加2,000.00元、退休人员公用经费减少600.00元、公务接待费减少2,000.00元,主要原因分析是退休人员减少,加之倡导厉行节约,压减经费,导致2026年机关运行经费比上年减少。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市社会科学界联合会2026年委托业务费安排1,072,440.00元,与上年对比减少6,996.00元,主要原因分析是预算压减,导致本年较上年委托业务费减少。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,昆明市社会科学界联合会资产总额640,943.56元,其中,流动资产230,481.80元,固定资产408,784.40元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,677.36元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少325,902.19元,其中固定资产减少43,853.16元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。