最新消息
昆明市社会科学界联合会2024年度部门决算公开
来源:昆明市社会科学界联合会发布时间:2025-10-11 15:51:33作者:市社科联管理员

监督索引号53010000373701000

昆明市社会科学界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 围绕昆明市改革开放和现代化建设的重大理论问题及实践问题,组织社会科学工作者开展科研、学术交流和学术合作。为市委、市政府决策服务。

2. 领导和管理全市社会科学各学会、协会、研究会的工作,充分发挥党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带作用。

3. 组织实施全市社会科学知识普及工作,提高市民哲学社会科学素质。

4. 编制和组织实施全市社会科学事业发展规划,负责昆明市社会科学规划办公室的日常工作。

5. 承担昆明市社会科学优秀成果评奖办公室的日常工作,组织实施全市社会科学优秀成果评奖活动,承办市政府社会科学优秀成果评奖工作,促进社会科学研究成果的转化、运用。

6. 培养、选拔和推荐社会科学优秀人才和学术带头人。

7. 关心和维护科学团体和社科工作者的合法权益;评选、表彰社会科学先进学会和先进工作者。

8. 编辑出版社科期刊和社科丛书;开展社科信息咨询服务活动。

9. 指导县(市)区以及市级社科研究机构、组织和大专院校的哲学社会科学工作;指导县(市)区社科联建设。

10. 修改和制定市社科联《章程》,按照《章程》定期召开昆明市社会科学界代表大会和委员会、常务委员会会议,审议和批准昆明市社会科学界年度工作报告。

11. 完成市委、市政府和省有关部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、学会部、科研部(昆明市社会科学规划办公室)、社科普及咨询部(昆明市社会科学优秀成果评奖办公室)和编辑调研室,所属单位0个。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成情况

我单位作为一级主管部门预算单位纳入2024年度部门决算编报范围

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员15事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人2;经费自理人员0

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11离休0人,退休11年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)坚持服务大局,积极发挥思想库”“智囊团作用。扎实开展市级社科课题项目工作;注重课题成果转化率;合作开展理论研究;畅通研究成果转化利用渠道;积极申报省级社科课题项目。

(二)坚持科普惠民,助力党的创新理论飞入寻常百姓家。精心筹划并有力推进社会科学普及宣传周活动;持续推进社科普及活动的常态化与长效化;编辑出版科普读物,两基地荣获省级社科普及示范称号;积极推进一州市一品牌社科普及项目;演绎社科新韵,荣誉实证能力;创新科普工作方式。

(三)优化协调管理,协调服务资源,引导服务学会发展。积极推进学会规范化建设,强化制度管理;搭建交流平台;围绕加强学会规范化管理开展完成秘书长培训以及配合民政推进完成年度社科社会组织年检和社会组织财务状况随机抽查检查工作,并做好社会组织日常服务工作。

(四)突出党建引领发展,不断推动社科工作高质量发展着力加强党的政治建设;认真开展党纪学习教育;建强守住管好社科理论阵地;多维度实施业务能力提升年活动。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

1.昆明市社会科学界联合会2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2. 昆明市社会科学界联合会2024年度没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3. 昆明市社会科学界联合会2024年度无三公经费收入,也无三公经费安排的支出,故《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》中三公经费无数据,仅有行政参公单位机关运行经费数据、《一般公共预算财政拨款三公经费情况表》无数据。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市社会科学界联合会2024年度收入合计5,160,199.12。其中:财政拨款收入5,160,199.12,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%

与上年相比,收入合计减少9,312.42元,下降0.18%。其中:财政拨款收入减少9,312.42元,下降0.18%主要原因2024年预算按照16人编制,年度内调入1人,去世1人,以及响应“过紧日子”要求,压减非必要支出上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市社会科学界联合会2024年度支出合计5,266,577.46。其中:基本支出4,426,410.12,占总支出的84.05%;项目支出840,167.34,占总支出的15.95%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加97,065.92元,增长1.88%。其中:基本支出减少21,749.42元,下降0.49%主要原因是2024年预算按照16人编制,年度内调入1人,去世1人,导致基本支出较上年减少。项目支出增加118,815.34元,增长16.47%主要原因本年度社科规划课题研究经费存在由我单位转拨课题经费至课题执行单位情况,占我单位决算指标以及调整非财政拨款结转和结余,导致项目支出本年度上年增加无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障昆明市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,426,410.12其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,161,351.92元,占基本支出的94.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费265,058.20元,占基本支出的5.99%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障昆明市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出840,167.34其中:基本建设类项目支出0.00

社科规划课题研究项目经费193,869.00元,主要用于社科规划课题研究、年度出版资助、成果选出版、《昆明社会科学》编辑出版及社科资政报告等工作的开展。

社科普及与学会管理项目经费139,920.00元,主要用于组织科普周活动、开展社科普及志愿服务活动、组织社科学会及研究会开展学术研讨活动和秘书长培训工作、组织社科学会开展年检工作。

昆明市延安精神研究会项目经费400,000.00元,主要用于昆明市延安精神研究会《延安情》四期编辑出版及日常研究、宣传和弘扬延安精神等工作的开展。

调整非财政拨款结转和结余106,378.34元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市社会科学界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5,160,199.12,占本年支出合计的97.98%。与上年相比减少9,312.42元,下降0.18%,完成年初预算的86.26%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,097,746.96占一般公共预算财政拨款总支出的60.03%,完成年初预算的93.73%主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年预算按照16人编制,年度内调入1人,去世1人,以及全面落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出733,789.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%,完成年初预算的61.05%主要用于保障昆明市社会科学界联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年度社科规划课题研究经费由市财政局转拨至各课题执行单位,指标未占我单位决算指标,导致预决算出现差异。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出657,324.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%,完成年初预算的101.19%主要用于职工基本养老保险缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是2024年预算按照16人编制,年度内调入1人,去世1人,导致预决算出现差异。

9.卫生健康(类)支出350,899.16占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,完成年初预算的92.83%主要用于职工基本医疗保险缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是2024年预算按照16人编制,年度内调入1人,去世1人,导致预决算出现差异。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出320,440.00占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%,完成年初预算的71.53%主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年预算按照16人编制,年度内调入1人,去世1人,导致预决算出现差异。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00,较上年增加0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市社会科学界联合会2024年机关运行经费支出265,058.20比上年减少5,796.26,下降2.14%,主要原因是全面落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支,导致今年机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、维修护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,昆明市社会科学界联合会资产总额966,845.75元,其中,流动资产512,332.11元,固定资产452,637.56元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1,876.08元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加660,459.45,其中固定资产增加365,641.04。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产3项,账面原值611,596.00,实现资产处置收入1,780.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额26,560.00元,其中:政府采购货物支出26,560.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

昆明市社会科学界联合会无其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1. 财政拨款收入:指昆明市财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政事业单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):

指行政事业单位机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指行政事业单位离退休人员的支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资;绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

8. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000373701111

昆明市社会科学界联合会2024年度部门决算公开报表20251011034715655